Чек коррекции в 1С: универсальный алгоритм для Бухгалтерии и Розницы

Чек коррекции не является универсальной заменой ошибочному чеку. Сначала установите, что произошло: ККТ не применили, чек уже ушёл с неверными данными, покупателю вернули деньги либо ошибка осталась только в учёте 1С. Затем выберите действие по таблице и формируйте документ только через кассовый контур, который поддерживает нужную операцию.

Не редактируйте задним числом фискализированный чек и не отправляйте второй документ «на всякий случай». Сначала сопоставьте заказ, оплату, журнал чеков, данные ККТ и ОФД. Требования к применению ККТ установлены законом № 54-ФЗ; официальные сервисы и материалы доступны на сайте ФНС России.

Сначала выберите правильное действие

Ситуация Что подтвердить Действие Что не делать
Оплата получена, но ККТ не применилась и чека нет Заказ, платёж, дата и сумма расчёта, внутренний акт Оформите чек коррекции, если этот сценарий поддержан применяемым ФФД, ККТ и кассовым сервисом. Заполните данные по фактическому расчёту. Не создавайте общий чек на несколько несвязанных заказов.
Чек уже сформирован, но ошибка в сумме, способе оплаты, дате, номенклатуре или другом реквизите Исходный чек, заказ, платёж и описание ошибки Определите способ исправления по документации вашей ККТ и используемому ФФД. Коррекция допустима не для каждой ошибки и не в каждом кассовом контуре. Не оформляйте возврат без реального возврата денег и не пробивайте дубль продажи.
Деньги действительно вернули или продажу отменили Исходный чек и подтверждение возврата Оформите возврат прихода либо другую возвратную операцию, соответствующую фактическому расчёту. Не называйте возвратом исправление технической ошибки, если денег не возвращали.
Чек и оплата верны, ошибка только в документе 1С Сверка чека, оплаты и учётного документа Исправьте учётный документ в 1С без нового кассового чека. Не фискализируйте бухгалтерскую проводку повторно.

Ключевой критерий: фискальный документ исправляют, когда ошибка относится к расчёту и его фискальным данным; учётную запись исправляют внутри 1С. Если чек уже выдан с неверным реквизитом, не предполагайте, что всегда нужен именно чек коррекции: проверьте поддерживаемый вашей ККТ сценарий.

Сценарии бизнеса: где ошибка возникает чаще

Интернет-магазин

Эквайринг подтвердил платёж, а заказ не дошёл до кассы. Сверьте ID платежа, номер заказа и журнал фискализации. Если ФД уже создан, не запускайте оплату в кассу повторно; если ФД нет, оформляйте исправление по выбранному сценарию и устраните сбой в связке сайта, 1С, эквайринга и ККТ. Схема интеграции разобрана в статье об интеграции онлайн-кассы для сайта, 1С и эквайринга.

Розничный магазин

Кассир ошибся в сумме или форме оплаты. Сохраните исходный чек, данные продажи и подтверждение оплаты. Бухгалтер выбирает порядок исправления, а кассир или назначенный сотрудник формирует документ на нужной ККТ и фиксирует его статус.

Услуги с выездной оплатой

Мастер принял деньги, но чек не сформировался из-за сбоя связи. Зафиксируйте заказ, дату, сумму и форму оплаты сразу после выявления. Не используйте кассу другой точки только потому, что она доступна: сначала проверьте, предусмотрена ли она вашей схемой расчётов.

Что подготовить: реквизиты и документ-основание

До создания документа подготовьте основание и данные фактического расчёта. Набор полей в интерфейсе зависит от ФФД, модели ККТ и кассового ПО, поэтому заполняйте только те реквизиты, которые предлагает и поддерживает ваш контур, без ручной подмены фискальных значений.

  • Документ-основание: дата и номер акта или служебной записки, причина исправления, сотрудник, выявивший ошибку.
  • Данные расчёта: дата операции, сумма, предметы расчёта, форма оплаты и признак расчёта — строго по подтверждённой продаже.
  • Данные исходного чека: номер, дата и фискальные реквизиты, если чек был создан.
  • Параметры коррекции: тип коррекции и иные реквизиты, которые доступны в форме вашей ККТ или сервиса.
  • Привязка к кассе: организация, точка расчёта и конкретная ККТ.

Пример основания: «Акт № 14 от 03.08.2026: по заказу № 581 получена оплата 1 500 ₽ банковской картой; чек в ККТ не сформирован из-за сбоя передачи заказа. Обнаружено при сверке отчёта платёжного сервиса и журнала чеков. Ответственный — Иванов И.И.». Не указывайте в акте неподтверждённую причину: она должна совпадать с данными заказа и оплаты.

Где формировать чек коррекции в 1С:Бухгалтерии и 1С:Рознице

Не существует одного проверенного пути для всех установок 1С. В типовых конфигурациях возможность создать коррекцию и название команды зависят от релиза, подключённого драйвера, модели ККТ и внешнего кассового решения. Поэтому ищите операцию не только в документах продажи, но и в подключённом кассовом рабочем месте.

Контур Где искать операцию Что проверить до отправки
1С:Бухгалтерия с подключённым оборудованием Раздел подключаемого оборудования, кассовое рабочее место или команда, которую добавляет драйвер ККТ. Поддерживает ли драйвер коррекцию; выбраны ли организация и нужная ККТ.
1С:Розница с рабочим местом кассира Рабочее место кассира, журнал чеков или операция, предоставленная кассовым модулем. Торговая точка, смена, касса по умолчанию и отсутствие уже созданного ФД.
1С передаёт заказы в облачную кассу Личный кабинет или API-очередь кассового сервиса; 1С может только передавать исходные данные. Статус заказа в очереди, ответ кассы и способ запуска коррекции у провайдера.

Если отдельной команды нет, не имитируйте коррекцию редактированием проведённого чека. Уточните в документации кассового решения, какой тип документа поддерживается для нужного сценария. Для контроля обмена с оператором используйте также инструкцию «Как выбрать ОФД для онлайн-кассы».

Нужна диагностика до формирования документа? Свяжитесь с Интернет Касса: проверим связку 1С, ККТ и ОФД, чтобы исключить дубль до отправки коррекции.

Пошаговый запуск и контроль ОФД

  1. Остановите повторную отправку. Если статус операции неясен, не создавайте новый документ до проверки кассы.
  2. Сверьте первичные данные. Сопоставьте заказ, платёж, исходный чек и журнал фискализации.
  3. Выберите действие по таблице. Разделите коррекцию, возврат и исправление учёта.
  4. Оформите основание. Укажите дату, номер, причину, сумму и ответственного.
  5. Создайте документ в поддерживаемом кассовом контуре. Проверьте реквизиты, организацию, ККТ и открытую смену.
  6. Проверьте создание ФД на ККТ. Нужны номер фискального документа и фискальный признак, которые вернула касса.
  7. Проверьте очередь обмена. При отсутствии связи документ может ожидать отправки. Не дублируйте его, пока он есть в очереди.
  8. Получите подтверждение ОФД. Убедитесь, что оператор принял именно этот ФД и не вернул ошибку.
  9. Сохраните связку документов. Приложите к заказу основание, номер документа 1С, данные ФД и подтверждение ОФД.

Статус «проведён» в 1С означает обработку учётного документа, но не подтверждает приём ОФД. Контроль завершён только после трёх проверок: ФД создан ККТ, не завис в очереди и принят оператором.

Типичные ошибки

Повторно отправляют коррекцию при неясном статусе. Откройте журнал ККТ и очередь обмена, найдите ФД по сумме, времени и основанию. Только после этого решайте, нужна ли новая операция.

Используют возврат для удаления неверного чека. Возврат оформляйте лишь при фактическом возврате денег или отмене продажи. Иначе вы создадите в фискальной истории операцию, которой не было.

Указывают сумму по памяти. Берите сумму и форму оплаты из платёжного подтверждения, заказа и исходного чека. При расхождении сначала разберите причины, затем формируйте документ.

Выбирают случайную кассу в сети. Сверьте организацию, точку и ККТ с вашей схемой приёма платежа. Ошибка в устройстве осложняет сверку кассы, ОФД и учёта.

При споре о реквизитах и допустимом способе исправления ориентируйтесь на документацию используемого кассового решения и нормативный текст; правовую базу удобно искать через КонсультантПлюс.

Частые вопросы

Чек коррекции в 1С нужно пробивать вручную?

Да, создайте отдельную коррекцию в том кассовом контуре, который поддерживает её для вашей ККТ. В типовой 1С команда может отсутствовать: документ формируют через подключённый драйвер, рабочее место кассира или облачный кассовый сервис.

Можно ли заменить чек коррекции обычным возвратом?

Нет, не оформляйте возврат, если деньги покупателю не возвращали. Возврат фиксирует реальное возвращение денег или отмену продажи; способ исправления ошибки выданного чека выбирают по поддерживаемому ФФД и возможностям ККТ.

Что проверить перед отправкой чека коррекции в ОФД?

Проверьте основание, тип коррекции, признак расчёта, сумму, позиции, способ оплаты, организацию, ККТ и открытую смену. После отправки убедитесь по очереди кассы, что создан один фискальный документ и ОФД подтвердил его приём.

В 1С:Бухгалтерии и 1С:Рознице чек коррекции оформляется одинаково?

Нет, единый маршрут в типовых конфигурациях не гарантирован. Место создания зависит от релиза 1С, драйвера ККТ, подключённого рабочего места кассира и облачного кассового сервиса.